問題已解決
增值稅進項發(fā)票,沒有勾選認證的,記賬是在借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。需要轉(zhuǎn)入待認證科目嗎?



你好,增值稅進項發(fā)票,沒有勾選認證的,是計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
2024 03/13 19:01

84784985 

2024 03/13 19:05
比如收到進項發(fā)票,分錄做借:主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸銀行存款。還是應(yīng)該做借:主營業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),貸銀行存款。

鄒老師 

2024 03/13 19:05
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容(是第二種處理方式)

84784985 

2024 03/13 19:06
請問老師上年錯了的,如何處理?

鄒老師 

2024 03/13 19:07
你好,可以先沖銷錯誤的,然后做正確的?

84784985 

2024 03/13 19:09
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)借方有余額的,年底直接結(jié)轉(zhuǎn)下年嗎?

鄒老師 

2024 03/13 19:09
你好,是的,是這樣的

84784985 

2024 03/13 19:09
好的,謝謝老師!

鄒老師 

2024 03/13 19:09
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
