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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,老師,請(qǐng)問(wèn),費(fèi)用類支出,沒(méi)有發(fā)票的話,該怎么做賬



你好,沒(méi)有發(fā)票,正常做賬就可以了,就是不允許抵扣所得稅。
2024 03/13 14:52

84785039 

2024 03/13 15:00
我就先做借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后面報(bào)匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)增就可以了吧

郭老師 

2024 03/13 15:01
是的,對(duì)的,是這么做的。

84785039 

2024 03/13 15:19
好的,我想問(wèn)一下計(jì)提稅金及附加,附什么原始憑證?

郭老師 

2024 03/13 15:21
他沒(méi)有原始憑證的。

84785039 

2024 03/13 15:23
好的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)嗎?

郭老師 

2024 03/13 15:25
可以的,可以這么做的。
