問題已解決
老師您好,為啥結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時候借方的不結(jié)轉(zhuǎn),借方不結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表不對



你好,更正收入的這個憑證,收入要做到貸方負數(shù),然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2024 03/12 09:32

84784949 

2024 03/12 09:34
這是去年的賬,已經(jīng)結(jié)賬了, 還有其他方法嗎?

高輝老師 

2024 03/12 09:39
你好,把錯誤的分錄截個圖吧

84784949 

2024 03/12 09:42
您看一下

84784949 

2024 03/12 09:43
感覺又不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的問題

84784949 

2024 03/12 09:43
但是,報表的收入是正確的,科目余額表的又是錯誤的

高輝老師 

2024 03/12 09:46
稍等,我看下啊,這個數(shù)據(jù)有的多了

高輝老師 

2024 03/12 09:57
你好,這個分錄,主營業(yè)務(wù)收入是借方一正一負,金額是0,報表等都沒有影響的

高輝老師 

2024 03/12 09:59
稍等,還是錯了,一個收入,還一個是成本,

高輝老師 

2024 03/12 10:09
你好,收入是正確的,還是需要反賬修改下方向

84784949 

2024 03/12 14:48
咋整呀,老師

高輝老師 

2024 03/12 14:54
把賬翻了修改下吧,看你的數(shù)據(jù)部分都是對的

84784949 

2024 03/12 15:04
只能這樣了嗎?

高輝老師 

2024 03/12 15:06
你好,是軟件的問題,只是識別不出來主營業(yè)務(wù)收入的借方 金額
