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你好老師,一個項目開的銷項票后面紅沖了一些,但是對下他的成本票就多了,這個賬務和稅務怎么處理呢



借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù),
借主營業(yè)務成本,負數(shù)
貸庫存商品負數(shù)
2024 03/11 10:42

84784968 

2024 03/11 10:47
報稅的時候怎么處理呢

84784968 

2024 03/11 10:48
他這個多余的成本票怎么處理呢

郭老師 

2024 03/11 10:48
你好,你的正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計填寫到銷售額里面去。

郭老師 

2024 03/11 10:48
貨物收到了不是嗎?你在次可以銷售不是。

84784968 

2024 03/11 10:49
我們是建筑工地,開的建筑服務票

84784968 

2024 03/11 10:50
現(xiàn)在公司由于其他原因,暫時沒的業(yè)務,每個月都沒得開票

郭老師 

2024 03/11 10:50
你好,那你這個充的成本是哪些?是材料嗎?如果是的話,你這些材料還能使用嗎?

84784968 

2024 03/11 10:51
開的成本票全部已經(jīng)抵扣了,成本票還沒有沖,有勞務有材料

郭老師 

2024 03/11 10:54
你好,那你這些勞務和材料以后能用嗎?

84784968 

2024 03/11 10:57
他開的成本票都備注了項目名稱項目地址。單項目核算的話他已經(jīng)就使用了。

郭老師 

2024 03/11 10:58
你好,那成本不用動了,也就是你的成本沒法使用。其他的項目也用不了。

84784968 

2024 03/11 10:58
那這個多余的成本票怎么處理呢,

郭老師 

2024 03/11 11:00
你好,一次抵扣了就行,抵扣了前面的項目你只沖收入不沖成本,這個還沒理解嗎。
