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問題已解決

你好,我租入設(shè)備,對方按照我的經(jīng)營收入收取租金我應(yīng)該如何做賬

84784972| 提問時間:2024 03/10 16:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 對于租入設(shè)備并按經(jīng)營收入支付租金的情況,應(yīng)首先確認租金費用,并將其記入相關(guān)成本或費用科目。同時,需將應(yīng)付租金款項計入負債類科目。在支付租金時,沖減負債并確認現(xiàn)金或銀行存款的減少。
2024 03/10 16:17
84784972
2024 03/10 16:59
我每期收客戶的錢作為主營業(yè)務(wù)收入,支付給他的錢作為租賃費,但是最后具體支付多少金額不大確定,賬上怎么處理呢。我是做電柜租賃的,租的別人的電柜,需要最后支付給他租賃費,這個我計入成本還是費用好呢,計入成本的話可能會存在有時候成本超過收入,因為金額當期不好確定
易 老師
2024 03/10 17:01
針對您的情況,建議先預(yù)估每期租賃費用并暫估入賬,待實際金額確定后再進行調(diào)整。租賃費作為電柜租賃業(yè)務(wù)的核心支出,建議計入成本以真實反映經(jīng)營情況。若某期成本超過收入,也屬正?,F(xiàn)象,確保賬務(wù)處理真實準確即可。加強與客戶溝通,盡量明確租賃費用,降低不確定性。
84784972
2024 03/11 10:34
我們單位由客戶投資柜子,我找人生產(chǎn),完工我投入市場,除了發(fā)生費用,場地租金。產(chǎn)生的客戶收入,除了我收取固定的管理費用,剩余的都要打給客戶。這種應(yīng)該怎么做賬呢。原來這些都在一個母公司里面做賬,后來公司成立了商貿(mào)、加工、租賃才把費用核算分開,但是原來的一堆怎么做呢
易 老師
2024 03/11 10:37
對于客戶投資柜子并由您單位生產(chǎn)、投入市場的情況,應(yīng)建立清晰的賬目記錄。將投資、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的成本和收入分別核算,確保費用分攤合理。對于已產(chǎn)生的業(yè)務(wù),可依據(jù)原始單據(jù)和歷史記錄進行追溯和調(diào)整,確保賬目準確。建議咨詢專業(yè)會計師以獲取更詳細指導(dǎo)。
84784972
2024 03/11 13:53
老師,我們原來從購進加工到投入,都只有一個公司,別的公司是后來才成立的加工公司和租賃公司目前還沒有開始啟用。那對于之前的如果做在母公司的話應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?,F(xiàn)在涉及到應(yīng)該不應(yīng)該吧原來的那些重新剝離到新的公司里面,因為原來也有處理,但是不知道他對不對。
易 老師
2024 03/11 13:59
針對您的情況,建議對母公司的原賬務(wù)處理進行審查,確保其合規(guī)性。若需將原有業(yè)務(wù)剝離至新成立的加工和租賃公司,應(yīng)確保剝離過程符合相關(guān)法規(guī)和會計準則,并重新調(diào)整賬務(wù)記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或?qū)徲嫏C構(gòu),確保剝離及賬務(wù)處理合法、準確。
84784972
2024 03/11 14:01
我原來的公司應(yīng)該怎么做賬呢,先賣再租這種。
易 老師
2024 03/11 14:12
對于先賣后租的業(yè)務(wù),您原來的公司應(yīng)分別進行銷售和租賃的賬務(wù)處理。銷售時應(yīng)確認銷售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,確保銷售利潤準確;租賃時,應(yīng)按月或按合同規(guī)定確認租金收入,并計提相關(guān)折舊或攤銷費用。確保賬務(wù)清晰、合規(guī),以符合會計準則要求。
84784972
2024 03/11 14:19
我租賃時候,按照市場上收的所有的錢作為我申報主營業(yè)務(wù)收入,然后支付的轉(zhuǎn)租費是費用他給我開發(fā)票,結(jié)余的才是我的利潤對嗎。還是說我按照收的錢-支付給他的錢,和市場上花的錢,剩余的申報收入呢。
84784972
2024 03/11 14:20
老師您看這是之前租賃時候的處理,我有些看不明白
易 老師
2024 03/11 15:11
同學(xué)您好! 在租賃業(yè)務(wù)中,您應(yīng)將收到的全部租金作為主營業(yè)務(wù)收入申報。支付的轉(zhuǎn)租費和其他相關(guān)費用應(yīng)作為費用列支,并憑取得的發(fā)票進行核算。結(jié)余部分即為您的利潤。簡言之,收入是收到的租金總額,費用包括轉(zhuǎn)租費和其他支出,利潤則是二者的差額。
84784972
2024 03/11 15:15
老師之前是按照代收代付做賬的,如果按照代收代付的話,是不是需要收的錢讓人家去申報收入呀,幫他代收的錢。代收代付和轉(zhuǎn)租,決定性條件有什么不一樣呢
易 老師
2024 03/11 15:16
按照代收代付做賬時,代收款項并不屬于公司的收入,而是代為收取并轉(zhuǎn)付給第三方的款項。轉(zhuǎn)租則是公司將租賃權(quán)再次出租,從中獲取租金收入。決定性條件在于:代收代付僅涉及款項的傳遞,不涉及收入確認;而轉(zhuǎn)租則涉及租賃權(quán)的再次轉(zhuǎn)移和租金收入的確認。
84784972
2024 03/11 15:28
明白了謝謝老師,我現(xiàn)在有思路了,老賬套他們商貿(mào)是確認收入了。但是租賃這塊呢按照代收代付做的,而且把剩余掙的錢打給了客戶,費用入在了我們這里,客戶那邊也沒有申報收入。這種情況還能剝離嗎
84784972
2024 03/11 15:31
不是的,費用發(fā)票沒開老業(yè)務(wù)做的其他應(yīng)收。然后除了付出去的費用等,剩余的打給了客戶
易 老師
2024 03/11 15:31
同學(xué)您好! 對于老賬套中租賃業(yè)務(wù)按代收代付處理,且將利潤支付給客戶,費用卻記在公司名下,客戶也未申報收入的情況,剝離操作較為復(fù)雜。需先與客戶協(xié)商調(diào)整賬務(wù),確保雙方賬務(wù)準確合規(guī)后,再考慮剝離。務(wù)必謹慎處理,以免產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。
84784972
2024 03/11 15:47
我剛剛看了費用沒有計入自己名下,客戶也都是個人。所以銷售和支出都沒有開發(fā)票。因為以后要走票了所以比較麻煩。老業(yè)務(wù)的這種,怎么處理呢,因為期末還掛著數(shù)字。我新的是以時間為節(jié)點嗎,那之前的柜子產(chǎn)生的租賃收入,從現(xiàn)在開始按照新的轉(zhuǎn)租方式做賬對嗎
易 老師
2024 03/11 15:48
針對老業(yè)務(wù)未開票問題,建議梳理相關(guān)交易并補開發(fā)票,確保合規(guī)。新業(yè)務(wù)以時間為節(jié)點,之前產(chǎn)生的租賃收入按原方式處理,之后按新轉(zhuǎn)租方式做賬。需確保新老業(yè)務(wù)賬務(wù)清晰、合規(guī),避免稅務(wù)風(fēng)險。建議咨詢稅務(wù)專家或機構(gòu),確保操作正確。
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