問題已解決
老師,23年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額科目貸方有余額要怎么處理,把余額不結(jié)轉(zhuǎn)入24年



您好,這個以后不繳納嗎還是
2024 03/09 20:30

84784955 

2024 03/09 20:32
不繳納的,之前發(fā)生銷售的時候計了這個科目

84784955 

2024 03/09 20:35
這個余額就是在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)開票做賬的時候計了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的科目然后就會有余額

小鎖老師 

2024 03/09 21:07
那這個的話可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入收
