問題已解決
請問小規(guī)模商貿公司,1月份已經(jīng)實際發(fā)貨,然后客戶對公轉賬了貨款,但是是1月最后一天轉的,所以沒來得及開發(fā)票,2月初開了發(fā)票,那我能先做預收賬款分錄,等到2月了再做收入的分錄嗎?



可以的,沒問題的哈
2024 03/07 09:58

84784963 

2024 03/07 10:25
那如果我想在1月收到貨款又已經(jīng)發(fā)貨但是因為跨月2月才給對方開發(fā)票的情況下1月怎么入收入?直接借:銀行存款,貸收入分錄嗎?

家權老師 

2024 03/07 10:26
未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務收入 -未開票
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借:主營業(yè)務收入 -未開票
貸:主營業(yè)務收入 -開票

84784963 

2024 03/07 10:37
有一筆業(yè)務,1月已發(fā)貨5500.客戶只對公轉賬3500.欠2000.都沒開發(fā)票,一月怎么入賬?

家權老師 

2024 03/07 10:43
借:應收賬款2000
? ? ? ?銀行存款3500
貸:主營業(yè)務收入 -未開票
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅?

84784963 

2024 03/07 14:59
請問:假如同一家供貨商,對方開發(fā)票不及時的話,有時幾個月才開一次,那我每次采購要憑采購單暫估入庫:1支付貨款,借:預付賬款-暫估,貸:銀行存款
2,采購入庫:借:庫存商品-明細科目
貸:預付賬款-暫估
3等到收到對方發(fā)票:先沖銷暫估分錄,再重新按發(fā)票入庫做分錄嗎?

家權老師 

2024 03/07 15:13
這樣設置預付賬款-暫估-供應商,就不會亂了
