問題已解決
23年有一張專票6萬多要紅沖 但是增值稅當(dāng)時(shí)已報(bào)過 1800 現(xiàn)在要紅沖 本季度報(bào)增值稅銷售額3萬 增值稅900 不夠抵怎么報(bào)



您好,先申報(bào)3萬未開票收入正數(shù)(保證本月收入為大于等于0),下月再申報(bào)未開票收入負(fù),2個(gè)月看增值稅沒多交
2024 03/03 08:23

84784965 

2024 03/03 08:25
沒聽明白

廖君老師 

2024 03/03 08:25
您好,本月收入負(fù)3萬是申報(bào)不了的,要補(bǔ)?申報(bào)3萬未開票收入

84784965 

2024 03/03 08:27
這個(gè)老師說負(fù)數(shù)申報(bào)咋回事

廖君老師 

2024 03/03 08:29
您好,老師的最后一條也說了,申報(bào)不了,您要去稅務(wù)局,我現(xiàn)在的方向自己在電子稅務(wù)局就能操作,我們有發(fā)生過才會這樣跟您說

84784965 

2024 03/03 08:48
一定要本季度申報(bào)增值稅大于要紅沖的增值稅才能紅沖后申報(bào)對嗎

廖君老師 

2024 03/03 08:51
您好,是的哦,您可以試一下負(fù)能不能申報(bào),我們這里不行的
