問題已解決
老師,賬上有筆應(yīng)收賬款在貸方,但是實際這筆金額已經(jīng)開票和報稅,這個賬上怎么處理呢?



你好。那就轉(zhuǎn)到收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。按照收入的這個金額開票填寫申報報稅。
2024 03/01 15:01

84784992 

2024 03/01 15:03
稅是已經(jīng)交了的

84784992 

2024 03/01 15:04
票也是開了的

玲老師 

2024 03/01 15:06
那現(xiàn)在。賬務(wù)處理的按照我賬務(wù)處理的,按照我說這個處理就行。

84784992 

2024 03/01 15:13
那就直接借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

84784992 

2024 03/01 15:13
因為稅是交了的就不確認(rèn)應(yīng)交稅費了

玲老師 

2024 03/01 15:19
稅款交了,但是咱賬務(wù)處理上也要把這個稅款體現(xiàn)出來的。

玲老師 

2024 03/01 15:19
要是前面做了稅的科目這里不用做了對?
