問題已解決
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票紅沖后,申報增值稅時是在本期進項稅額轉(zhuǎn)出那填寫嗎?



您好,是的,附二表 第20欄次填寫申報
2024 02/18 16:45

84784998 

2024 02/18 16:48
老師,填寫正數(shù)還是負數(shù)?

廖君老師 

2024 02/18 16:55
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出信息表是填正數(shù)

已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票紅沖后,申報增值稅時是在本期進項稅額轉(zhuǎn)出那填寫嗎?
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