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問題已解決

已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票紅沖后,申報增值稅時是在本期進項稅額轉(zhuǎn)出那填寫嗎?

84784998| 提問時間:2024 02/18 16:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,附二表 第20欄次填寫申報
2024 02/18 16:45
84784998
2024 02/18 16:48
老師,填寫正數(shù)還是負數(shù)?
廖君老師
2024 02/18 16:55
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出信息表是填正數(shù)
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