當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)收賬款1980元,客戶付款付1900元,把尾數(shù)抹了,尾數(shù)怎么做賬?



收款方借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
2024 01/25 19:03

84785041 

2024 01/25 20:29
無論是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 都是計(jì)入營業(yè)外支出嗎

爽爽老師 

2024 01/25 20:38
是的,同學(xué),都是營業(yè)外支出

84785041 

2024 01/25 21:47
那這個(gè)尾數(shù)營業(yè)外支出稅前扣除需要什么資料?

爽爽老師 

2024 01/25 21:53
用你給對方開的發(fā)票,一筆分錄就做了,借:銀行存款1900 營業(yè)外支出80 貸:應(yīng)收賬款1980
