問題已解決
因為交稅的時候不小心直接做到這兩個科目,沒有計提,導致現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額為負數(shù),該怎么調(diào)整



你好,你去看一下借方哪個余額比較大和這個沒有關(guān)系
2024 01/25 15:41

84785011 

2024 01/25 15:56
借方?jīng)]有,我是直接這兩個科目做的借方,貸方就是銀行存款

郭老師 

2024 01/25 15:56
那你是多交了稅款嗎?你看一下你應(yīng)該交多少稅款,然后賬上交了多少。

84785011 

2024 01/25 16:05
就是做了借:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,已交稅金。貸:銀行存款

84785011 

2024 01/25 16:05
直接繳款的

郭老師 

2024 01/25 16:05
這個是當月繳納當月的,你們是多交了稅款的吧。

84785011 

2024 01/25 16:10
這是前幾個月做的了,沒有計提

84785011 

2024 01/25 16:10
沒有多繳納

84785011 

2024 01/25 16:10
這個是內(nèi)賬,我只要把它平了就行

郭老師 

2024 01/25 16:11
借管理費用,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、已交稅金。

84785011 

2024 01/25 16:14
如果計提交稅正常的會計分錄是哪幾個啊老師

郭老師 

2024 01/25 16:22
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行
正常的應(yīng)該是這個

84785011 

2024 01/25 16:26
好的謝謝老師

郭老師 

2024 01/25 16:31
不用客氣,工作愉快。
