問題已解決
請問老師,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的企業(yè)所得稅應(yīng)該在年末計提還是在匯算清繳時計提?



是在匯算清繳時處理
2024 01/24 10:52

84785046 

2024 01/24 11:19
老師,那就是年末先不用計提,在匯算清繳時將調(diào)增的企業(yè)所得稅計提就行,對吧?

文文老師 

2024 01/24 11:22
是的,你的理解是對的。

84785046 

2024 01/24 11:24
好的,謝謝老師!

文文老師 

2024 01/24 11:27
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
