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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我們之前付了一筆款,對(duì)方也給我們來了發(fā)票,這個(gè)月剩下的做退款,收到了對(duì)方給我們的800元,對(duì)方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?



您好
請(qǐng)問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄
2024 01/21 13:36

84784994 

2024 01/21 13:38
是這樣的

bamboo老師 

2024 01/21 13:39
借 管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
借 銀行存款 800
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)

84784994 

2024 01/21 13:40
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2024 01/21 13:41
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
