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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年終了,本年利潤(rùn)余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做



借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
2024 01/15 10:09

84785012 

2024 01/15 10:13
是貸方的話是借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配,對(duì)嗎?

東老師 

2024 01/15 10:14
對(duì),本年利潤(rùn)余額在借方,那么就是填寫在貸方的

84785012 

2024 01/15 10:31
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年終結(jié)轉(zhuǎn)后余額在貸方,那要怎么做呢

東老師 

2024 01/15 10:33
沒(méi)太明白你說(shuō)的這個(gè)是什么意思?

84785012 

2024 01/15 10:37
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)余額在貸方,那么還要提取盈余公積嗎

東老師 

2024 01/15 10:38
是企業(yè)盈利的話是需要做的

84785012 

2024 01/15 10:41
那怎么做分錄

東老師 

2024 01/15 10:44
借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
貸:盈余公積-法定盈余公積

84785012 

2024 01/15 10:46
那這結(jié)轉(zhuǎn)后還需要做什么分錄呢

東老師 

2024 01/15 10:47
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積

84785012 

2024 01/15 10:57
老師,謝謝,
那這樣做完了就可以結(jié)賬了,對(duì)啊

東老師 

2024 01/15 10:58
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,這樣就可以結(jié)賬了
