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問題已解決

12月由于加計抵減導致上月多計提了稅費,計提的時候附加稅計提到營業(yè)稅金及附加,但這個是損益類科目,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)掉了,可實際我在這個月并沒有繳納那么多,由此導致的稅費虛增如何沖回呢

84785015| 提問時間:2024 01/12 14:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
調(diào)整記賬憑證:首先,根據(jù)正確的稅費金額,制作一個與原記賬憑證相反的記賬憑證,用以沖銷之前的多計提稅費。 紅字沖銷法:如果只是針對上月的記賬憑證進行更正,也可以采用紅字沖銷法。即用紅字(通常用負數(shù)表示)重復制作一張相同的記賬憑證,以沖銷原來的記錄。 使用“以前年度損益調(diào)整”科目:如果這個差錯涉及到以前年度,建議使用“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)整。這樣既可以調(diào)整損益,又不會影響到本年度的損益。 及時溝通稅務部門:如有必要,及時與當?shù)囟悇詹块T溝通,了解具體的調(diào)整要求和流程,確保合法合規(guī)。 財務軟件的調(diào)整:如果在財務軟件中進行賬務處理,還需要在軟件中進行相應的調(diào)整,確保數(shù)據(jù)的一致性。 保留相關(guān)憑證和記錄:所有的調(diào)整都應保留完整的憑證和記錄,以便日后審計和查驗。 加強內(nèi)部控制:為了避免未來再次出現(xiàn)此類問題,應加強相關(guān)的財務內(nèi)部控制,確保計提和核算的準確性。
2024 01/12 14:59
84785015
2024 01/12 20:23
營業(yè)稅金及附加這是損益類科目啊,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里面,我再做相反分錄,就是借:應交稅費-應交城市維護建設(shè)稅,貸:營業(yè)稅金及附加,每個月都這樣嗎?
樸老師
2024 01/12 20:29
嗯 是稅金及附加哦
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