問題已解決
以前月份抵扣的進項稅額現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,應該怎么做分錄



你好,這個要看他之前藍字憑證是怎么做的。
2024 01/10 18:29

84784978 

2024 01/10 18:45
借:管理費用
應交稅費—增—進
貸:應付賬款

宋生老師 

2024 01/10 18:48
你現(xiàn)在借,管理費用貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。

84784978 

2024 01/10 18:50
之前那個憑證用紅沖嗎,這個費用之前月份已經(jīng)記過了,現(xiàn)在還是借管理費用嗎

宋生老師 

2024 01/10 19:03
你好!不用紅沖了。直接這樣做
