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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
成本要做到待攤費(fèi)用里面,如何做



借:待攤費(fèi)用
貸:銀行存款
2024 01/08 14:40

84784958 

2024 01/08 14:41
但是這個(gè)錢(qián)還沒(méi)付呢,24年才支付

84784958 

2024 01/08 14:42
相當(dāng)于23年的成本票做到待攤費(fèi)用里面,24年核算

劉艷紅老師 

2024 01/08 14:44
那你計(jì)入應(yīng)付賬款就可以了

84784958 

2024 01/08 14:50
新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,還有沒(méi)有待攤費(fèi)用這個(gè)科目,

劉艷紅老師 

2024 01/08 14:51
新準(zhǔn)則是取消了“待攤費(fèi)用”這個(gè)科目

84784958 

2024 01/08 14:57
那用其他應(yīng)付款怎么核算

84784958 

2024 01/08 14:57
借:其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)付賬款

84784958 

2024 01/08 14:58
這種做可以不

劉艷紅老師 

2024 01/08 15:01
這種是要沖什么了?

84784958 

2024 01/08 15:02
就是把成本放在24年核算,不需要沖啥,

84784958 

2024 01/08 15:02
掛其他應(yīng)付款應(yīng)該也是合適的

劉艷紅老師 

2024 01/08 15:02
這兩個(gè)都是負(fù)債類科目呀

84784958 

2024 01/08 15:03
我發(fā)錯(cuò)了,是其他應(yīng)收款

劉艷紅老師 

2024 01/08 15:07
我還是不太明白,為什么要這樣做
