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問題已解決

老師好,我們是一般納稅人。今年5月份付的房租 做賬是:借預付賬款 貸銀行存款; 從6月份開始攤銷:借管理費用-房租 貸預付賬款; 9月份收到房租專用票,做賬是:借管理費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸預付賬款。 這樣做了之后預付賬款,現(xiàn)在是負的,老師這筆賬錯在哪里呢?

84784999| 提問時間:2024 01/07 18:49
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速問速答
橙子
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,應(yīng)該在收到發(fā)票后再計入管理費用
2024 01/07 18:50
84784999
2024 01/07 18:52
那攤銷這一塊怎么做賬呢 ?房租是從6月份開始算的
橙子
2024 01/07 20:13
支付房租費的時候: 借:預付賬款 貸:銀行存款 租期開始未收到發(fā)票: 借:待攤費用 應(yīng)交稅費-增(進) 貸:預付賬款 按月攤銷 借管理費用 貸待攤費用 收到發(fā)票后附到確認待攤費用的憑證上
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