問題已解決
11月一張銷售發(fā)票金額10萬因為價格調整在12月作廢了,12月的開了1萬的銷售發(fā)票,這樣是不是留抵了?填增值稅報表的時候怎么填?



您好,不對,隔月只能紅沖,沒有作廢的。增值稅申報就是根據(jù)開票的,紅票藍票 一起導入的,留抵自動在主表生成
2024 01/06 15:16

84785030 

2024 01/06 15:18
這樣不就留抵了?有影響嗎?

84785030 

2024 01/06 15:19
銷售額填負數(shù)嗎?

廖君老師 

2024 01/06 15:20
您好,銷售額填負數(shù),是的,
留抵很正常呀,咱不是開紅票了么
