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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,支付了加工費(fèi),但未收到對方的發(fā)票,該怎么記賬?



同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2024 01/06 14:23

84784963 

2024 01/06 14:25
加工的物品也收到了

小菲老師 

2024 01/06 14:25
同學(xué),你好
那你可以先暫估成本

84784963 

2024 01/06 14:27
分錄怎么寫?

小菲老師 

2024 01/06 14:28
同學(xué),你好
借:庫存商品
貸:銀行存款

84784963 

2024 01/06 14:28
委托加工物資暫估?

小菲老師 

2024 01/06 14:28
同學(xué),你好
可以的,之后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

84784963 

2024 01/06 14:29
?,不明白,哪個(gè)是暫估

小菲老師 

2024 01/06 14:31
同學(xué),你好
委托加工物資-暫估

84784963 

2024 01/06 14:31
合到一起的分錄亂了

小菲老師 

2024 01/06 14:32
同學(xué),你好
沒有亂
借:委托加工物資-暫估
貸:銀行存款
借:庫存商品-暫估
貸:委托加工物資-暫估
