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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好請問對方上月開了專票給我,我已經(jīng)抵扣入賬了,這個(gè)月對方紅沖了開了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒開正數(shù)發(fā)票來,這個(gè)怎么入賬



做相反的會(huì)計(jì)分錄,申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 01/05 16:32

84784991 

2024 01/05 16:34
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做

84784991 

2024 01/05 16:34
做一個(gè)跟這一樣的負(fù)數(shù)分錄嗎

文文老師 

2024 01/05 16:37
做一個(gè)跟這一樣的負(fù)數(shù)分錄,可以的

84784991 

2024 01/05 16:39
這里的稅費(fèi)也是做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)嗎

文文老師 

2024 01/05 16:49
做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),可以的,也可以做成貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
