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年末結轉增值稅,做分錄借:應交稅費應交增值稅銷項 1053 貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 1053 借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 3121.37 貸:應交稅費應交增值稅進項3121.37 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借方有余額3121.37-1053+227.31(已繳納過的增值稅)=2295.68,針對這種情況還需要再結轉“轉出未交增值稅”到“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”嗎?

84784958| 提問時間:2024 01/05 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不用的不用結轉,留底的直接再轉出未交增值稅借方余額就可以了。
2024 01/05 15:07
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