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跨年度做未開票銷售收入,2023年12月帳務(wù)處理怎樣記帳?2024年1月做的沖帳務(wù)怎樣記帳?謝謝



你好23年12月正常做就可以了,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
你一月的時(shí)候可以先不用充,等實(shí)際開票的時(shí)候再去充。
2024 01/05 10:21

跨年度做未開票銷售收入,2023年12月帳務(wù)處理怎樣記帳?2024年1月做的沖帳務(wù)怎樣記帳?謝謝
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