問題已解決
待抵扣進項有5000多的差異,找原因找不到,怎么樣處理好一些



借應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅
貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出。
2024 01/04 21:22

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2024 01/04 21:23
進項已經結平了

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2024 01/04 21:24
就相當可進項在貸方有5K

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2024 01/04 21:25
比申報表的進項少了5K

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2024 01/04 21:25
這個怎么處理年底怎么調平

劉艷紅老師 

2024 01/04 21:26
通過營業(yè)外收支這個來調平就可以了

劉艷紅老師 

2024 01/04 21:27
你們面是不是有做錯了

84785037 

2024 01/04 21:28
是不是匯算清繳要調增

劉艷紅老師 

2024 01/04 21:32
是的,這個要調增的,你前面少做了
