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問題已解決

你好老師,實(shí)際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開錯了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報(bào)增值稅時(shí),銷售金額怎么填呢?

84784998| 提問時(shí)間:2024 01/04 19:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
還是按照紅沖之前的來申報(bào)的
2024 01/04 19:59
84784998
2024 01/04 19:59
那1月份紅沖之后,1月份怎么填寫申報(bào)表
84784998
2024 01/04 20:00
12月份的報(bào)表還是按照第一次開的發(fā)票填寫是吧
郭老師
2024 01/04 20:05
如果沒有其他的銷售額填寫負(fù)數(shù)銷售額 是
84784998
2024 01/04 20:43
1月份如果有銷售額,是不是要減掉紅沖的那個(gè)銷售額
郭老師
2024 01/04 20:43
是的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)申報(bào)。
84784998
2024 01/04 20:56
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/04 20:58
不用客氣,工作愉快。
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