問題已解決
你好老師,實(shí)際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發(fā)現(xiàn)金額那里開錯了,需要紅沖發(fā)票,那12月份報(bào)增值稅時(shí),銷售金額怎么填呢?



還是按照紅沖之前的來申報(bào)的
2024 01/04 19:59

84784998 

2024 01/04 19:59
那1月份紅沖之后,1月份怎么填寫申報(bào)表

84784998 

2024 01/04 20:00
12月份的報(bào)表還是按照第一次開的發(fā)票填寫是吧

郭老師 

2024 01/04 20:05
如果沒有其他的銷售額填寫負(fù)數(shù)銷售額
是

84784998 

2024 01/04 20:43
1月份如果有銷售額,是不是要減掉紅沖的那個(gè)銷售額

郭老師 

2024 01/04 20:43
是的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)申報(bào)。

84784998 

2024 01/04 20:56
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/04 20:58
不用客氣,工作愉快。
