問題已解決
商貿(mào)公司,銷項13%,進項組成有1%和3%還有13%,這樣就會形成稅差,收款含13%稅率,成本發(fā)票低于13,這個稅差怎么處理



你好,這個稅差就需要如實繳納增值稅
2023 12/31 18:52

84784983 

2023 12/31 18:57
已經(jīng)繳納增值稅了

小小霞老師 

2023 12/31 19:21
那你是想怎么處理稅差,不太理解你的意思,是想完全不繳納增值稅嗎?

84784983 

2023 12/31 19:59
已經(jīng)完全繳納增值稅了
現(xiàn)在收款金額和付款金額不一致

小小霞老師 

2023 12/31 20:50
你可以說下數(shù)據(jù)的呢

84784983 

2023 12/31 21:49
商貿(mào)企業(yè)開票銷項13%,進項成本票組成1-3%-13%稅率,銷項收款100萬含稅,進項提供成本由于稅率差異,導(dǎo)致回款和付款不一致這種情況怎么處理?

小小霞老師 

2024 01/01 11:05
這個付款不一致,我不太理解,因為進項稅額和發(fā)票稅額有差異正常,你是認(rèn)為進項發(fā)票開錯了嗎?
