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問題已解決

老師晚上好,跨月的租賃發(fā)票紅沖賬務應該怎么處理?分錄應該怎么做?

84784951| 提問時間:2023 12/29 18:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 12/29 18:36
易 老師
2023 12/29 18:36
學員朋友您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
84784951
2023 12/29 18:38
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入和應交增值稅銷項稅額,現在跨月紅沖重新開過正確的發(fā)票應該怎么做呢?
易 老師
2023 12/29 19:10
學員您好,借:應收賬款負數,貸:主營業(yè)務收入負數,應交稅金應交增值稅負數。
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