當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒(méi)有計(jì)提,然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提,出的報(bào)表,所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額,但是審計(jì)是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額



那個(gè)四金
你支付咋做的
2023 12/27 12:49

84784965 

2023 12/27 12:52
借管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,貸銀行存款

郭老師 

2023 12/27 12:54
你這個(gè)是不是保險(xiǎn)的
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬

84784965 

2023 12/27 12:59
老師,我這筆賬是做在今年12月份?可以嗎

郭老師 

2023 12/27 13:00
可以的,可以這么做的。

84784965 

2023 12/27 13:09
老師我22年調(diào)整計(jì)提的時(shí)候先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益了,這順序是不是反了

郭老師 

2023 12/27 13:25
你好是的,對(duì)的,做反了。
