問題已解決
老師,我們是4s店,客戶做分期有貼息產品,廠家會補貼我們這個貼息,怎么做賬務處理



同學你好
你們給他們開發(fā)票嗎
2023 12/26 11:19

84785035 

2023 12/26 11:24
不開的老師

84785035 

2023 12/26 11:31
老師,我這是內賬

樸老師 

2023 12/26 11:35
那你計入營業(yè)外收入哦

84785035 

2023 12/26 11:41
不是的老師,我要問廠家要這個款,計提分錄怎么做賬務處理

樸老師 

2023 12/26 11:45
借銀行
貸營業(yè)外收入

84785035 

2023 12/26 11:57
需要計提的

84785035 

2023 12/26 11:58
你做的是啥呀老師

樸老師 

2023 12/26 11:58
同學你好
這個不用計提的

84785035 

2023 12/26 12:29
為啥不計提,客戶給車款,的時候少給了!我們要問廠家要,所以要計提

樸老師 

2023 12/26 12:38
那你這個不是計提
這個不叫計提
應該是計入應收賬款的
收到錢再做
借銀行
貸應收賬款

84785035 

2023 12/26 13:10
老師應收賬款做個會計分錄

84785035 

2023 12/26 13:11
老師掛應收做會計分錄

84785035 

2023 12/26 13:11
收到后會做

樸老師 

2023 12/26 13:16
借銀行
貸應收賬款
上面寫給你了

84785035 

2023 12/26 13:59
應收,不需要掛嗎老師,
借,銀行,哪來的應收可貸呢

樸老師 

2023 12/26 14:04
同學你好
你收到錢之后呀
之前開票沒收到錢不是借應收貸主營業(yè)務收入嗎
現(xiàn)在收到錢不就是借銀行貸應收嗎
