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今年補報去年的無票銷售,產生的增值稅和附加稅,借方用以前年度損益調整,貸方增值稅用什么科目?是應交稅金-未交增值稅嗎?然后繳納的時候借方,應交稅金-銷項稅額,貸方銀行存款?

84785030| 提問時間:2023 12/25 08:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
無票收入 貸方應交稅費應交增值稅銷項稅額就行了,想他的時候應交稅費,應交增值稅,銷項稅額在借方就可以了。
2023 12/25 08:26
84785030
2023 12/25 08:28
不用以前年度損益調整科目?
東老師
2023 12/25 08:28
貸方是主營業(yè)務收入和銷項稅額,收入用以前年度損益調整代替
84785030
2023 12/25 08:31
沒明白,麻煩老師能給我寫一下從補報銷售到繳納稅款,所有的會計分錄嗎?
東老師
2023 12/25 08:33
補收入 借庫存現(xiàn)金/銀行 貸以前年度損益調整(收入)應交稅費應交增值稅銷項稅額 繳納增值稅 借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
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