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問題已解決

老師,你好,可以請(qǐng)假你個(gè)問題嗎?開了房租跟物業(yè)費(fèi)的票,做賬是借預(yù)收賬款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),這分錄有問題嗎

84784957| 提問時(shí)間:2023 12/20 21:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 正確的分錄應(yīng)該是: 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 如果物業(yè)公司收到的是房租,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款賬戶 貸:預(yù)收賬款 在物業(yè)公司的情況下,車位租賃費(fèi)屬于副業(yè)收入,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款賬戶 貸:預(yù)收賬款
2023 12/20 21:42
84784957
2023 12/21 17:21
那像這種會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該該是什么呢?是不是用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
王超老師
2023 12/21 20:06
借:以前年度損益調(diào)整 帶:銀行存款
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