問題已解決
想把系統(tǒng)數(shù)據(jù)按照財務數(shù)據(jù)調(diào)整一致,應該怎么操作?



您好,那就要在系統(tǒng)里做調(diào)整的單據(jù)了,您是要調(diào)什么數(shù)據(jù),庫存嗎
2023 12/07 21:57

84785006 

2023 12/07 22:28
好多都要調(diào)整,公司的軟件沒用起來,好些數(shù)據(jù)和財務賬不匹配,現(xiàn)在想調(diào)整一致,后面就把軟件用起來!

廖君老師 

2023 12/07 22:31
您好,這個有點難的,一般是財務去匹配業(yè)務數(shù)據(jù)的,財務的數(shù)據(jù)就是來源來業(yè)務系統(tǒng)

84785006 

2023 12/08 06:59
今年前十個月報表,管理費用有些多,想調(diào)賬到銷售費用,需要怎么操作?

廖君老師 

2023 12/08 07:07
您好,這個不用調(diào)賬嘛,我們申報時把管理費用金額寫到銷售費用就可以了

84785006 

2023 12/08 08:09
好的,之前代賬公司銷售費用做的0,我現(xiàn)在調(diào)整也不用改分錄,對吧?只調(diào)下申報表的數(shù)據(jù)就可以哈?

廖君老師 

2023 12/08 08:15
您好,對對,不用去改賬哈

84785006 

2023 12/08 20:39
科目余額表的“期末余額”不分借貸列,應該怎么填寫?

廖君老師 

2023 12/08 21:11
您好,科目余額表的“期末余額”有借貸的,您如果沒有借貸的話,資產(chǎn)科目貸方余額就寫負數(shù),負債科目借方余額也是寫負數(shù)
