問題已解決
進項稅額大于銷項稅額,形成了留抵稅額用于次月抵扣,請問怎么做分錄呢



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 12/06 09:45

84785037 

2023 12/06 09:48
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就是貸方負數(shù)嗎

84785037 

2023 12/06 09:48
那次月抵扣的時候怎么做分錄呢

郭老師 

2023 12/06 09:48
對的,是的,借方余額表示留底。

郭老師 

2023 12/06 09:48
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

84785037 

2023 12/06 09:54
老師 是這個意思嗎

郭老師 

2023 12/06 09:55
對的,是的,是這個意思的。

84785037 

2023 12/06 09:56
噢噢,當(dāng)月的話未交增值稅就是做貸方負數(shù)哈

郭老師 

2023 12/06 09:58
對的,對的,是這么做的。

84785037 

2023 12/06 10:15
當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方負數(shù) ,還需要做最后這一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎

郭老師 

2023 12/06 10:15
哦,這個不用做的,不用做。

84785037 

2023 12/06 10:17
直接掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目貸方負數(shù),次月抵扣的時候做上面那個分錄嗎

郭老師 

2023 12/06 10:18
可以的,可以這么做的。
