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出口退稅生產(chǎn)企業(yè)月末增值稅結轉分錄,有內銷和外銷,可以詳細具個例子嗎?謝謝

84784972| 提問時間:2023 12/06 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;?出口退稅的會計分錄 1、貨物出口并確認收入實現(xiàn)時: 借:應收賬款/銀行存款等, 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入等, 2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額: 借:主營業(yè)務成本等, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出), 3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”: 借:其他應收款-應收補貼款, 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅), 4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅), 5、收到出口退稅款時: 借:銀行存款, 貸:其他應收款-應收補貼款。
2023 12/06 09:26
84784972
2023 12/06 10:56
銷項稅,進項稅不用結轉嗎?
meizi老師
2023 12/06 11:56
借銷項稅貸進項稅,差額在轉出未交增值稅科目,到時月份終了,企業(yè)計算出當月應交未交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 下期交納時(含以前各期) 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 月份終了,企業(yè)計算出當月多交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
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