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問題已解決

出口退稅企業(yè),第一單退稅還沒申請。 稅務局認定無票收入73500,交增值稅9555元。 請問老師,分錄怎么做?

84785012| 提問時間:2023 12/05 15:55
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 1.確認無票收入73500元:借:銀行存款 73500貸:主營業(yè)務收入 73500 2.交增值稅9555元:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 9555貸:銀行存款 9555 3.確認出口退稅(假設退稅金額為7350元):借:其他應收款——出口退稅 7350貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 7350 4.收到退稅款時:借:銀行存款 7350貸:其他應收款——出口退稅 7350
2023 12/05 15:58
84785012
2023 12/05 16:21
老師好,這個借方轉出9555,那么,科目余額表上的應交稅費就和增值稅申報表數(shù)不一樣了。 就是確認收入時也不用貸方銷項?交的時候直接借方轉出未出增值稅交嗎?
84785012
2023 12/05 16:22
補交了,增值稅,附加稅還滯納金
王超老師
2023 12/05 16:23
但是你這個是出口退稅啊,這個你要考慮的
84785012
2023 12/05 16:34
謝謝老師。還是不懂。 我理論基礎不扎實,我再聽聽課。
王超老師
2023 12/05 16:57
好的,祝你一天好心情
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