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問題已解決

提問:增值稅增量留底退稅怎么做分錄?

84784961| 提問時間:2023 12/05 14:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1、納稅人在稅務(wù)機關(guān)準予留抵退稅時,按稅務(wù)機關(guān)核準允許退還的留抵稅額。 借記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。 2、在實際收到留抵退稅款項時,按收到留抵退稅款項的金額 借記“銀行存款”科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目。 3、納稅人將已退還的留抵退稅款項繳回并繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額時,按繳回留抵退稅款項的金額 借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目 同時 借記“應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額”科目,貸記“銀行存款”科目。
2023 12/05 14:47
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