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問題已解決
請(qǐng)問老師采購?fù)素涀龅募t沖,那我計(jì)提增值稅的時(shí)候做的紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該用什么科目



你好!你可以正常用進(jìn)項(xiàng)稅額,然后金額寫負(fù)數(shù)
2023 12/05 14:16

84784953 

2023 12/05 14:24
那就是進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方寫負(fù)數(shù)對(duì)嗎?

宋生老師 

2023 12/05 14:24
你好!貸方就不寫負(fù)數(shù)了。貸方的話,你就寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784953 

2023 12/05 14:26
是計(jì)提增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額之前庫存商品退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額就紅沖了,就沒有用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,導(dǎo)致計(jì)提用同科目的時(shí)候是負(fù)數(shù)

84784953 

2023 12/05 14:27
寫錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額是負(fù)數(shù)

84784953 

2023 12/05 14:29
我是需要交稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況,并且還有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況

宋生老師 

2023 12/05 14:31
你好!你只要看最終要不要繳稅,要交多少稅,在月末
將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784953 

2023 12/05 14:41
你好,老師,我是這樣做的分錄,就是之前退貨紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提增值稅的時(shí)候用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出底下余額是負(fù)數(shù)金額

84784953 

2023 12/05 14:41
就是那個(gè)1188.41

宋生老師 

2023 12/05 14:44
你好!你的問題是什么

84784953 

2023 12/05 14:45
我的問題是您看圖片那個(gè)用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1188.41為什么底下顯示余額-1188.41,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是上月采購紅沖了的

宋生老師 

2023 12/05 14:48
你好!這個(gè)應(yīng)該是你之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有金額的。你可以看下明細(xì)賬

84784953 

2023 12/05 14:53
之前明細(xì)賬是進(jìn)項(xiàng)稅借方為-1188.41

宋生老師 

2023 12/05 15:02
你好!借方負(fù)數(shù),就是相當(dāng)于貸方了
