問題已解決
公司付房租82萬,對方不開票,是公司對公還借款給法人,法人轉(zhuǎn)賬的,怎么做啊



法人提供付款記錄
借:管理費用-房租
貸:銀行存款
2023 12/01 17:12

84785045 

2023 12/01 17:13
沒有發(fā)票也可以做管理費用嗎

84785045 

2023 12/01 17:15
就只有一個收據(jù)

家權(quán)老師 

2023 12/01 17:19
是的,只是不能稅前扣除的

84785045 

2023 12/01 17:20
這個是交的24年的,那是一次性記管理費用,還是分期要

84785045 

2023 12/01 17:21
還有付款記錄是截圖就可以了嗎

家權(quán)老師 

2023 12/01 17:24
那么做預(yù)付賬款科目,下年開始攤銷

84785045 

2023 12/01 17:26
付款記錄是截圖就可以了嘛

家權(quán)老師 

2023 12/01 17:27
嗯嗯,可以的,沒問題的,

84785045 

2023 12/01 17:27
做了預(yù)付,下個月開始攤銷的話,24年不用做納稅調(diào)整24年攤銷完了,25年才需要納稅調(diào)增是吧

家權(quán)老師 

2023 12/01 17:29
是的,就是那個意思的
