問題已解決
老師,稅局老師聯(lián)系說我們公司2022年報(bào)營業(yè)收入小于增值稅開票數(shù)據(jù),讓查原因和更正申報(bào),這個(gè)年報(bào)是匯算清繳時(shí)的申報(bào)?原因從哪里查?



同學(xué)您好,看您開出的發(fā)票是否都確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入,然后對比您申報(bào)所得稅的表表與增值稅的報(bào)表是否申報(bào)正確
2023 11/15 21:59

王小龍老師 

2023 11/15 22:00
需要您看您22年的所得稅匯算清繳表,和22年12月所屬期的增值稅申報(bào)表累計(jì)發(fā)生額

84785031 

2023 11/15 22:01
好的,謝謝老師!

王小龍老師 

2023 11/15 22:01
不客氣同學(xué),祝您生活愉快

84785031 

2023 11/15 22:02
如果更正申報(bào)的話所得稅清繳和12月份的都要改嗎?

王小龍老師 

2023 11/15 22:04
首先要看哪個(gè)錯(cuò)誤了,比如所得稅匯算清繳表錯(cuò)了,就去二次申報(bào)所得稅匯算

84785031 

2023 11/15 22:04
好的,謝謝

王小龍老師 

2023 11/15 22:09
不客氣同學(xué),很高興為您解答,如您滿意,期待您的五星好評
