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問題已解決

老師,請問小規(guī)模納稅人銷售借:應(yīng)收貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅嗎?

84785038| 提問時(shí)間:2023 11/15 11:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是不需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅的
2023 11/15 11:48
84785038
2023 11/15 11:58
那分錄是怎么樣的?
小鎖老師
2023 11/15 11:58
直接就是借應(yīng)收帶主營業(yè)務(wù)收入
84785038
2023 11/15 12:02
如果有超過季度30萬要交增值稅呢
84785038
2023 11/15 12:02
這樣沒有增值稅科目怎么核算
小鎖老師
2023 11/15 12:04
超過300,000是需要貸方做應(yīng)交稅費(fèi)的不超過不用做
84785038
2023 11/15 12:12
當(dāng)時(shí)每一筆做的時(shí)候還不知道一個(gè)季度超不超過
小鎖老師
2023 11/15 12:49
你們平時(shí)不統(tǒng)計(jì)嗎?就是超過了的時(shí)候,才做應(yīng)交稅費(fèi),一開始不可能第一筆就超過吧
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