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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好。增值稅的稅負(fù)率是用當(dāng)期應(yīng)納稅額除以應(yīng)納銷(xiāo)售額,還是用實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷(xiāo)售額?(有緩交的情況)



同學(xué)你好
這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷(xiāo)售額
2023 11/08 16:09

84784968 

2023 11/08 16:12
就是說(shuō),如果我這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅10000元,但是可以緩到明年繳納,這個(gè)月不交增值稅。
我這個(gè)月的稅負(fù)率就是0%。沒(méi)錯(cuò)吧?

樸老師 

2023 11/08 16:14
嗯
是這樣計(jì)算的哦

84784968 

2023 11/08 16:16
好的。謝謝老師。

樸老師 

2023 11/08 16:23
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
