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問(wèn)題已解決

老師,您好。增值稅的稅負(fù)率是用當(dāng)期應(yīng)納稅額除以應(yīng)納銷(xiāo)售額,還是用實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷(xiāo)售額?(有緩交的情況)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/08 16:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是實(shí)際繳納的稅額除以應(yīng)稅銷(xiāo)售額
2023 11/08 16:09
84784968
2023 11/08 16:12
就是說(shuō),如果我這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅10000元,但是可以緩到明年繳納,這個(gè)月不交增值稅。 我這個(gè)月的稅負(fù)率就是0%。沒(méi)錯(cuò)吧?
樸老師
2023 11/08 16:14
嗯 是這樣計(jì)算的哦
84784968
2023 11/08 16:16
好的。謝謝老師。
樸老師
2023 11/08 16:23
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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