問題已解決
老師:我們公司是一般納稅人,今年申報(bào)未開票收入時(shí)按價(jià)稅合計(jì)申報(bào)了,就是我們多交稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?



在電子稅局更正申報(bào)就是了
2023 11/06 09:43

84785013 

2023 11/06 09:45
按月更正嗎?

家權(quán)老師 

2023 11/06 09:49
是的,錯(cuò)誤的月份都要更正,先更正最先的

84785013 

2023 11/06 09:50
謝謝老師,祝老師事事如意!

家權(quán)老師 

2023 11/06 09:54
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
