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問(wèn)題已解決

三季度企業(yè)所得稅上月未計(jì)提,報(bào)稅時(shí)報(bào)錯(cuò)扣稅扣了16000,實(shí)際企業(yè)所得稅是1500,一向稅局申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在還未到賬,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄補(bǔ)計(jì)提和多交稅款的憑證應(yīng)該怎樣做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/03 13:50
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
計(jì)提就按正確的數(shù)據(jù)計(jì)提,然后多交的計(jì)入其他應(yīng)收款,后面收回來(lái)就行了。
2023 11/03 13:51
84784986
2023 11/03 13:52
多交的貸方科目用哪個(gè)
玲老師
2023 11/03 13:55
多交的借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
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