問題已解決
我們申請免抵退之前是不是需要先申報(bào)增值稅申報(bào)報(bào),先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報(bào)報(bào)存在應(yīng)交的增值稅,需要怎么處理



您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
2023 11/03 09:09

84784957 

2023 11/03 09:17
我看到企業(yè)以前申報(bào)的,有交過增值稅,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

東老師 

2023 11/03 09:18
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,就可以退稅。
