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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄



您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下
2023 10/31 17:37

李小瑤老師 

2023 10/31 17:40
借:固定資產(chǎn)清理5000
借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000
貸:固定資產(chǎn)8000
借:銀行存款4000
貸:固定資產(chǎn)清理4000
借:資產(chǎn)處置損益1000
貸:固定資產(chǎn)清理1000

84785039 

2023 10/31 17:42
小企業(yè)可以走營(yíng)業(yè)外收支?

李小瑤老師 

2023 10/31 17:46
您好同學(xué),屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支,屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常的處置造成的利得或損失計(jì)入資產(chǎn)處置損益

84785039 

2023 10/31 17:47
小規(guī)模也是這么做?

84785039 

2023 10/31 17:50
處置電腦開票,小規(guī)模開票增值稅的稅率多少

李小瑤老師 

2023 10/31 17:56
您好同學(xué),小規(guī)模也是這樣的

李小瑤老師 

2023 10/31 17:58
小規(guī)模納稅人可以開3%,或者減按1%開票

84785039 

2023 10/31 18:06
銷售舊貨或使用過(guò)的固定資產(chǎn)不是減按2%,怎么解解這個(gè)2%

李小瑤老師 

2023 10/31 18:11
您好同學(xué),小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅,該政策一直存在的,也是可以按這種方法開票

84785039 

2023 10/31 18:14
也可以開1%?

84785039 

2023 10/31 18:15
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%7開票?

84785039 

2023 10/31 18:15
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就按2%開票?

李小瑤老師 

2023 10/31 18:20
您好開1%稅率是因?yàn)槟壳坝姓?,所以可以開的

李小瑤老師 

2023 10/31 18:20
如果沒(méi)有現(xiàn)在的3%減按1%,就可以按2%開票,也可以按3%開票的

84785039 

2023 11/01 11:55
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄

84785039 

2023 11/01 11:55
小規(guī)模處置固定資產(chǎn)開1%普票,假如原價(jià)8000的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊假設(shè)3000,賬面價(jià)值5000,出售的時(shí)候售價(jià)4000,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么寫分錄

李小瑤老師 

2023 11/01 13:51
借:固定資產(chǎn)清理5000
借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000
貸:固定資產(chǎn)8000
借:銀行存款4000
貸:固定資產(chǎn)清理3960.40
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額39.60
借:資產(chǎn)處置損益1039.6
貸:固定資產(chǎn)清理1039.6

84785039 

2023 11/01 14:05
處置固定資產(chǎn)要交稅?

李小瑤老師 

2023 11/01 14:18
您好同學(xué),是要交稅的

84785039 

2023 11/01 14:24
小規(guī)模季度開普票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)呢,這種情況處置固定資產(chǎn)也要交增值稅?

李小瑤老師 

2023 11/01 14:30
您好小規(guī)模納稅人,開普票的話,未超30萬(wàn)就不用交稅

84785039 

2023 11/01 14:33
那上面的分錄應(yīng)交增值稅怎么銷呢

李小瑤老師 

2023 11/01 14:56
您好同學(xué),您計(jì)入應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅,在申報(bào)時(shí)候免稅時(shí),可以做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
