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問題已解決

您好老師,平時每月交稅計(jì)提分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅,那本月不交稅有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄是怎么做的呢?

84784999| 提問時間:2023 10/31 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額, 應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 10/31 14:08
84784999
2023 11/01 11:21
不交稅的把他轉(zhuǎn)入到借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還要做什么分錄嗎,比如是否還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2023 11/01 11:23
你好,有留底的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就可以了,不需要再做了。
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