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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
更換財(cái)務(wù)軟件,只有銀行存款有余額,那新軟件的期初余額應(yīng)該怎樣錄入



你好,看科目余額表錄入就可以了。
2023 10/30 14:11

84784978 

2023 10/30 14:16
銀行存款在借方,保存之后,只有借方有金額,顯示試算不平衡怎么辦

玲老師 

2023 10/30 14:17
咱們以前沒有賬務(wù)處理嗎?

玲老師 

2023 10/30 14:17
以前有沒有賬本?有沒有科目余額表?

84784978 

2023 10/30 14:19
是新接管的公司,以前沒有賬呢,現(xiàn)在賬面只有銀行存款,所以想重新建賬

玲老師 

2023 10/30 14:20
你好,其他科目要是盤點(diǎn)了都沒有數(shù)據(jù)差額,就錄入到未分配利潤。

84784978 

2023 10/30 14:23
不可以只把銀行存款列入期初余額嗎

玲老師 

2023 10/30 14:27
你好 沒有貸方數(shù)不平不行?

84784978 

2023 10/30 14:28
因?yàn)槭切沦I的公司,對(duì)方賬面余額是110萬,我們接手后,這筆應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢

玲老師 

2023 10/30 14:30
那您購買的時(shí)候是怎樣約定的呢?

84784978 

2023 10/30 14:31
就是接受所有債權(quán)債務(wù),對(duì)方將賬面所剩銀行存款轉(zhuǎn)給我們

玲老師 

2023 10/30 14:35
那咱就是。那債權(quán)債務(wù)這個(gè)也要入賬的。不應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款也要做賬。
