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問(wèn)題已解決

2023年9月份增值稅加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅,怎樣抵扣還是選擇抵扣認(rèn)證嗎?抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做憑證,報(bào)稅怎么報(bào)稅?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/21 15:05
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),有加計(jì)抵減聲明嗎?
2023 10/21 15:21
84784999
2023 10/21 15:36
有這文件就是老師
向陽(yáng)老師
2023 10/21 15:42
您好,同學(xué),我的意思是填報(bào)了加計(jì)抵減聲明吧?要填報(bào)后才能加計(jì)抵減
84784999
2023 10/21 15:54
怎樣做分錄老師
84784999
2023 10/21 15:54
加計(jì)抵減的部分怎樣做分錄老師
向陽(yáng)老師
2023 10/21 15:57
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:其他收益
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