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新政策增值稅加計(jì)抵減 銷售收入100萬(wàn) 銷項(xiàng)稅額13萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額11萬(wàn) 增值稅加計(jì)抵減5500元 實(shí)際應(yīng)繳增值稅14500元 應(yīng)該怎么做分錄呢

84784984| 提問時(shí)間:2023 10/21 10:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額)5500貸其他收益,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅14500,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款14500
2023 10/21 10:51
84784984
2023 10/21 11:02
沒有其他收入科目計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以么
小林老師
2023 10/21 15:38
是可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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